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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-23 22:06

您好,主要是是帳表核對,帳帳核對還有賬實(shí)核對

小洋高 追問

2019-09-23 22:11

噢,接過的是從18年1月份至19年7月的賬,要從18年1月份開始核對嗎

小洋高 追問

2019-09-23 22:12

我翻了一下,18年的工資表與19年不一樣

文老師 解答

2019-09-24 08:02

每月的工資表不一定一樣,您需要和個(gè)人所得稅申報(bào)表一致

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相關(guān)問題討論
您好,主要是是帳表核對,帳帳核對還有賬實(shí)核對
2019-09-23 22:06:22
你好,年底了賬目要封存了,用軟件做賬的帳的把帳打出來
2019-12-20 09:20:54
你好,會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。 ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。
2019-08-24 13:40:41
做好憑證,賬簿,報(bào)表,重要證件的交接 了解申報(bào)事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
2017-09-22 15:19:31
可以從一月接,這樣你做的一整年口徑一致
2017-03-06 21:48:16
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