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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-24 07:03

您好
借:材料費(fèi)用等 12000
貸:應(yīng)付賬款 12000
借:應(yīng)付賬款 8000
貸:銀行存款 8000

丁丁 追問

2019-09-24 07:08

我們是物業(yè)公司,這個(gè)就是維修的小活,我可以直接進(jìn)成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-24 07:08

可以直接計(jì)入成本

丁丁 追問

2019-09-24 07:10

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12000
貸:銀行存款8000
貸:應(yīng)付賬款4000
這么做對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-09-24 07:17

這樣寫分錄正確的

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您好 借:材料費(fèi)用等 12000 貸:應(yīng)付賬款 12000 借:應(yīng)付賬款 8000 貸:銀行存款 8000
2019-09-24 07:03:18
您好,您的意思是別人給您提供勞務(wù)是嗎
2019-08-24 17:53:01
你好,先計(jì)入預(yù)付賬款 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款 付最后一筆款 借;預(yù)付賬款 貸銀行存款
2018-09-29 10:32:11
您好,需要開票哦
2017-05-22 13:36:01
因?yàn)楦鶕?jù)《中華人民共和國(guó)實(shí)施稅收征收管理法》,貨物及勞務(wù)收費(fèi)所收取的應(yīng)收賬款,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票。因此,買家付款后,必須開具發(fā)票,使收入有記賬憑證,才可以做應(yīng)收賬款。
2023-03-14 17:45:37
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