
你好,10月采購借:原材料100 貸:應(yīng)付一貨款90 其他應(yīng)付款一運(yùn)費(fèi)10己入賬,款己支付。11月業(yè)務(wù)員回來說些筆貨物還應(yīng)再付運(yùn)費(fèi)十20,要怎么做分錄,謝謝
答: 借原材料120貸應(yīng)付賬款-材料商,90,其他應(yīng)付款-物流30 借應(yīng)付90,其他應(yīng)付款10貸原材料100
其他應(yīng)付款100萬,經(jīng)過咨詢業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說已經(jīng)內(nèi)部消化了,賬上100萬走不出去,可以出具什么證明把賬走平。
答: 你好 ;? 其他應(yīng)付款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 內(nèi)部消化 是怎么個(gè)消化情況。 這樣才能判斷怎么處理合理?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
情況是這樣的,公司的所用的外購,都是采購員先借公司錢出去,也就是出納會(huì)轉(zhuǎn)一筆錢給采購員,然后采購員回來會(huì)跟出納對賬,然后外購的所有單據(jù)包括有發(fā)票的就到我這里了,之前這個(gè)采購員借錢出去,掛的是其他應(yīng)付款,這個(gè)怎么做分錄
答: 你好,一般應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款科目 等來了發(fā)票和單據(jù) 借 :原材料等科目 貸:其他應(yīng)收款
個(gè)人借款通過 其他應(yīng)付款一預(yù)提費(fèi)用一業(yè)務(wù)費(fèi) 掛賬怎么做分錄,還掛賬時(shí)又怎么做?
4月至9月房租,每月做的借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,10月取得專票,每月預(yù)提的房租要多些,怎么做分錄呢
老師 之前剛開業(yè)時(shí)都是老板拿現(xiàn)金付費(fèi)用 做分錄是其他應(yīng)付款-老板 現(xiàn)在要把錢還給他 現(xiàn)金付款 這樣可行嗎? 什么做為附件?

