
之前舊公司的客戶拿會員卡到現(xiàn)在的新公司刷卷消費,我們要確認(rèn)收入,跟股東掛賬,是不是借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入 后期不會存回來,又要把股東這筆沖平,怎么操作呢?
答: 你好 借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 掛股東往來 不還回來年末會稅個稅的
我墊付一筆工程款31126,發(fā)生時,我做的分錄是:借:其他應(yīng)收款 31126 貸:銀行存款 31126收到工程款,我怎么沖回來,我又要確認(rèn)收入借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
答: 收到工程款,那你墊付的還了沒
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款--XX有限公司 800100.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 689741.38 貸:其他應(yīng)付款-銷項稅 110358.62今年5月開票了,應(yīng)該怎么處理呢?怎么做分錄?
答: 您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),開票后不另作分錄。

