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AA冉冉
于2019-09-24 11:49 發(fā)布 ??1721次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-24 11:50
您好借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款——法人
AA冉冉 追問
2019-09-24 11:57
會不會涉及到交個(gè)稅情況
bamboo老師 解答
2019-09-24 12:00
法人借款給公司使用 不涉及到個(gè)稅
2019-09-24 12:01
借款是法人打進(jìn)來的,利息以后也在公戶出,有沒有問題
2019-09-24 12:22
利息不是開的單位抬頭的發(fā)票不能稅前扣除
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老師,新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的,那我做賬掛其他應(yīng)付款-股東名字嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
其他應(yīng)付款過大,有隱瞞收入,如何做賬
答: 你好,這個(gè)只能按照真實(shí)的還原的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!請問收到的其他應(yīng)付款在預(yù)算會計(jì)怎么做賬?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計(jì)
老師,您好,公司今年換法人了,之前做賬其他應(yīng)付款掛舊法人7W塊錢,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么弄呢?
討論
,單位扣工服押金款是我放在“其他應(yīng)付款”中,但現(xiàn)在要退押金時(shí)想放在工資中一起給退了,我應(yīng)該如何做賬呢?
固定置產(chǎn)采購空調(diào)57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時(shí)未支付。我應(yīng)該怎么做賬?尾款要做入其他應(yīng)付款里面嗎?
代收的校車費(fèi)是通過其他應(yīng)付款做賬的嗎
15年一個(gè)客戶從私賬打入我們公司私賬一筆租賃押金 ,我們做賬是借:1001 貸:其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在客戶到期了,我們退押金給客戶,是繼續(xù)從我們的私賬退到對方私賬呢還是直接我們公賬退到對方公賬。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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AA冉冉 追問
2019-09-24 11:57
bamboo老師 解答
2019-09-24 12:00
AA冉冉 追問
2019-09-24 12:01
bamboo老師 解答
2019-09-24 12:22