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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-24 15:17

你好
借;管理費用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,     貸;銀行存款等科目  ,庫存現(xiàn)金

???? 追問

2019-09-24 15:52

平時公司的福利費都沒有通過應(yīng)付職工薪酬  這樣行嗎

???? 追問

2019-09-24 15:53

比如月餅就是做賬:管理費用福利費  貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-09-24 15:58

你好,個人建議還是先計提,然后再做支付福利費處理

???? 追問

2019-09-24 16:11

就是以后我的福利費發(fā)生后我都先計提再做費用是嗎?那之前的需要補計提嗎?

鄒老師 解答

2019-09-24 16:15

你好,是的
個人建議是把之前的補計提了

???? 追問

2019-09-24 17:22

那之前我做的借管理費用1萬 貸銀行存款1萬  這個我要補計提怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-09-24 17:24

你好,需要把之前的分錄沖銷
借;銀行存款,貸;管理費用
然后補計提,支付
借;管理費用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,     貸;銀行存款

???? 追問

2019-09-24 17:43

能否直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬呢

鄒老師 解答

2019-09-24 17:44

你好,直接這樣調(diào)整(借應(yīng)付職工薪酬 ,貸應(yīng)付職工薪酬)跟沒有調(diào)整其實沒有什么區(qū)別的

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你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目 ,庫存現(xiàn)金
2019-09-24 15:17:31
你好,可以計入福利費核算的
2017-11-21 14:56:29
均計入管理費用-福利費里面
2019-09-10 10:57:30
您好,這樣操作是可以的。
2017-02-11 20:55:51
你好,過節(jié)給職工發(fā)的紅包,做福利費里面。
2021-06-19 09:55:11
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