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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-09-24 17:35

你好,借應(yīng)收賬款,貸實收資本或者股本,這個未付的錢可以重未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來,借未分配利潤,貸實收資本,應(yīng)收賬款

努力%@奮斗 追問

2019-09-24 17:56

請問怎么還有一個應(yīng)收賬款呢

小洪老師 解答

2019-09-24 18:14

你這個錢不是還沒有付嘛,沒有付就是應(yīng)收啊, 別人投資給你,別人沒給你錢不是應(yīng)收啊

努力%@奮斗 追問

2019-09-24 18:38

是付給其他人,不是別人給我的

小洪老師 解答

2019-09-24 18:39

你好,付給其他人的啊,那就借銀行存款,貸實收資本,應(yīng)付賬款-xx

努力%@奮斗 追問

2019-09-24 18:42

貸實收資本二級科目是應(yīng)付賬款是嗎

小洪老師 解答

2019-09-24 19:56

貸實收資本貸應(yīng)付帳款這是兩個明細(xì)

努力%@奮斗 追問

2019-09-24 20:58

銀行存款,怎么貸兩個科目呢

小洪老師 解答

2019-09-24 21:17

這個是兩個分錄合并的

努力%@奮斗 追問

2019-09-24 21:20

老師可以分開寫一下分錄我消化下可以嗎

小洪老師 解答

2019-09-24 21:27

你好借銀行存款貸實收資本,借銀行存款,貸應(yīng)付帳款

努力%@奮斗 追問

2019-09-25 10:21

老師這個問題還是沒有明白

小洪老師 解答

2019-09-25 10:23

你好,你不是應(yīng)付賬款,還沒有收到錢嘛。這個分錄借銀行,貸實收資本,這個分錄是不正確的,因為這樣處理就意味你收到款了

努力%@奮斗 追問

2019-09-25 10:32

公司成立前期已經(jīng)把這個未付款的費用算實收資本內(nèi)了,因為這個錢股東們都沒有付后期也不會自己掏腰包付只會從營業(yè)款中支出這筆成立公司前期的費用,我想問后期從營業(yè)款中支出的這筆錢要怎么做分錄,謝謝

小洪老師 解答

2019-09-25 10:37

你好,那就借主營業(yè)務(wù)收入,貸實收資本唄,相當(dāng)于從收入結(jié)轉(zhuǎn)股本,但是這樣做法是非常不合規(guī)的

努力%@奮斗 追問

2019-09-25 10:49

建賬時把未付的費用做分錄是借相應(yīng)的科目,貸應(yīng)付賬款。營業(yè)中時從營業(yè)款中支付了這筆開業(yè)前期的費用,做分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行或是現(xiàn)金這樣嗎?

小洪老師 解答

2019-09-25 10:54

你好是這樣的啊,這樣做就沒問題,

努力%@奮斗 追問

2019-09-25 10:56

就是牽扯到資本把我弄迷糊了

小洪老師 解答

2019-09-25 10:57

是的確實有點復(fù)雜

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你好,借應(yīng)收賬款,貸實收資本或者股本,這個未付的錢可以重未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來,借未分配利潤,貸實收資本,應(yīng)收賬款
2019-09-24 17:35:24
先計入應(yīng)付賬款,然后后期從收入或者實收資本中支出
2019-09-24 17:36:28
一般做內(nèi)賬上面處理,
2019-11-21 14:03:22
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-07-14 17:23:17
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 如果是個人支出錢 借:其他應(yīng)付款——XX個人 貸:銀行存款 拿到發(fā)票再來沖賬
2017-07-14 08:59:22
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