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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-03-09 10:22

如果沒有給該個(gè)人開票,沒有確認(rèn)收入,或者沒有退回,是沒辦法沖銷的

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如果沒有給該個(gè)人開票,沒有確認(rèn)收入,或者沒有退回,是沒辦法沖銷的
2016-03-09 10:22:52
借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款,相同單位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
您好,預(yù)付帳款余額和預(yù)收帳款不可以對沖,預(yù)付賬款是資產(chǎn),預(yù)收賬款是負(fù)債,兩者性質(zhì)不同不可以對沖。要把這兩個(gè)科目結(jié)平,預(yù)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款。比如說預(yù)付賬款,如果1、預(yù)付賬款的余額在借方,借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付賬款;(表示我企業(yè)預(yù)付了款項(xiàng),也就導(dǎo)致我企業(yè)應(yīng)該支付的應(yīng)付賬款會(huì)減少)2、預(yù)付賬款的余額在貸方,借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款;預(yù)付和預(yù)收是指按照合同規(guī)定預(yù)付的預(yù)收的款項(xiàng),具體結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間可以看合同規(guī)定來。
2018-01-12 10:32:43
如果真實(shí)的是這樣也沒問題 就怕虛假的
2015-09-22 10:15:25
您好 應(yīng)收賬款貸方余額填在預(yù)收賬款 預(yù)收賬款借方余額填在應(yīng)收賬款
2019-05-13 13:19:50
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