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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-25 14:30

借應(yīng)付職工薪酬 相關(guān)成本費用 貸銀行存款  庫存現(xiàn)金

某某 追問

2019-09-25 14:31

那報銷的單據(jù) 是在一起,要分開嗎?還是做賬時,明細跟好就行

玲老師 解答

2019-09-25 14:32

報銷的發(fā)工資要分開 這是2筆不同業(yè)務(wù)

某某 追問

2019-09-25 14:34

我知道,但是老板要求工資是和報銷一起發(fā),銀行轉(zhuǎn)出4500,剩余的在付現(xiàn)金。賬我就不知道怎么取記

玲老師 解答

2019-09-25 14:35

可以一起轉(zhuǎn)賬 明細清楚了 做賬也要分明細

某某 追問

2019-09-25 14:37

賬就是 您前面說的那個分錄嗎?
在加一個 借方  應(yīng)付職工薪酬 工資

玲老師 解答

2019-09-25 14:39

借應(yīng)付職工薪酬 -工資 相關(guān)成本費用  這個是報銷的, 貸銀行存款 庫存現(xiàn)金

某某 追問

2019-09-25 14:43

就是工資 另外發(fā),借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。報銷的借應(yīng)付職工薪酬工資 相關(guān)成本費用,貸 現(xiàn)金/銀行??墒菍軐€人賬戶?

玲老師 解答

2019-09-25 14:46

報銷費用  借相關(guān)成本費用,貸 現(xiàn)金/銀行  要是按報銷的是福利費 和工資記一起 明細寫福利費發(fā)也一起發(fā) 就可以

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)付職工薪酬 相關(guān)成本費用 貸銀行存款 庫存現(xiàn)金
2019-09-25 14:30:24
您好,主要您的工資表上面記錄的工資是多少就是多少了,銀付跟現(xiàn)付都交同樣的個稅。工資表另行處理另當(dāng)別論。
2016-12-17 21:05:53
你好 請問是公司銀行賬戶嗎 200元直接轉(zhuǎn)賬給老板個人賬戶嗎
2018-12-10 14:20:29
您好,可以記入庫存現(xiàn)金科目。
2017-05-24 20:35:36
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金 通常是制作支出證明單,相關(guān)人員審批,出納辦理付款就是了
2017-11-11 10:00:43
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