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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-25 16:52

你好  勞務當期直接支付的不用計提

玲老師 解答

2019-09-25 16:53

借相關成本費用貸銀行存款

會計小白_ph705621 追問

2019-09-25 16:53

分錄怎么做

玲老師 解答

2019-09-25 16:56

借相關成本費用貸銀行存款

會計小白_ph705621 追問

2019-09-25 16:59

相關成本是什么科目勞務成本還是什么

玲老師 解答

2019-09-25 16:59

你好 要看你具體的是什么業(yè)務 用在哪里

會計小白_ph705621 追問

2019-09-25 17:00

就是管理人員的工資

玲老師 解答

2019-09-25 17:05

管理人員應該是企業(yè)的職工 不應該記勞務 費的 記管理費用

會計小白_ph705621 追問

2019-09-25 17:07

借管理費用 
代扣代繳個人所得稅
貸銀行存款

玲老師 解答

2019-09-25 17:09

單位職工工資分錄 
;,1、計提工資、社保和公積金時:
借:管理費用一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

會計小白_ph705621 追問

2019-09-25 17:11

看不懂,我們公司發(fā)了25000的勞務費交了4000的稅分錄怎么寫

玲老師 解答

2019-09-25 17:17

借相關成本費用貸銀行存款 應交稅費

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 勞務當期直接支付的不用計提
2019-09-25 16:52:47
借:管理費用等--勞務費 貸:應付賬款等
2019-06-17 19:25:15
你好 你的分錄是正確的!?
2021-06-22 10:37:49
你好!是自己公司的人計入工資。如果不是自己公司的人,不計入應付職工薪酬。計入應付賬款
2017-08-17 14:41:07
你好! 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬
2018-09-14 19:35:47
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