老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

代發(fā)工資余額退回,借銀行存款,貸什么科目?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 或者 借:應(yīng)付職工薪酬 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)
銀行存款有一個賬戶有一筆劃轉(zhuǎn)期末貸方余額286一直掛著,導(dǎo)致銀行存款一級科目余額為負(fù)數(shù),這個怎么處理?
答: 你好,這個負(fù)數(shù)是不正常的,你看一下那個286是什么原因掛賬的。需要進(jìn)行差錯更正的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上一年的銀行存款科目余額錯了,現(xiàn)在后面都錯了,怎么辦呢?
答: 你好,在現(xiàn)在把錯誤的或遺漏的更正或者補(bǔ)充

