
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了,那我想彌補(bǔ)8月份少交的增值稅,我該怎么辦???
答: 你好,去稅務(wù)局大廳改增值稅申報表
增值稅申報少了,現(xiàn)已扣款,現(xiàn)怎么操作補(bǔ)申報
答: 可以更正申報,然后支付 差款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按經(jīng)營所得申報個稅,稅前扣除彌補(bǔ)以前年度虧損,上個月已經(jīng)彌補(bǔ)過了,這個月還可以彌補(bǔ)嗎?
答: 你好,之前的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了嗎?
6月到柜臺查補(bǔ)了以前年度的增值稅和滯納金,現(xiàn)7月份要填報增值稅納稅申報表,請問已繳的要填寫在哪欄(查補(bǔ)的已經(jīng)從公司賬戶扣款)
老師增值稅抵扣申報,本期能不能夠撤銷上一期已經(jīng)報過的增值稅收抵扣統(tǒng)計發(fā)票,如果不能,有沒有什么影響,有沒有什么彌補(bǔ)處理方法


迎難而上 追問
2019-09-25 17:12
彩麗老師 解答
2019-09-25 17:13
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2019-09-25 17:15
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2019-09-25 17:16
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2019-09-25 17:22
彩麗老師 解答
2019-09-25 18:07