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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-25 18:33

您好
請問您購入時候的分錄怎么寫的

價值觀 追問

2019-09-25 18:34

按進貨發(fā)票做的

bamboo老師 解答

2019-09-25 18:36

借:庫存商品 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字

價值觀 追問

2019-09-25 18:45

那進項稅額負數(shù)這么處理

bamboo老師 解答

2019-09-25 18:46

是紅字專票啊
借:庫存商品 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字
應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字

價值觀 追問

2019-09-25 22:47

老師,那收到銷售折扣負數(shù)發(fā)票,對方會退發(fā)票全額回公司是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-25 22:49

您應付賬款支付了么?

價值觀 追問

2019-09-25 22:50

老師,如果之前不是應付賬款而是銀行存款,轉(zhuǎn)賬出去了。那銷售折扣分錄是什么

bamboo老師 解答

2019-09-25 22:52

借:庫存商品 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字
應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
也可以這樣寫分錄 后面收到對方退回折讓
借:銀行存款
貸:應付賬款

價值觀 追問

2019-09-25 22:59

收到的轉(zhuǎn)如果是負數(shù)發(fā)票全額呢,稅額部分這么記

bamboo老師 解答

2019-09-25 23:00

稅額部分寫了啊 做進項稅額轉(zhuǎn)出啊

bamboo老師 解答

2019-09-25 23:01

月末的時候再做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

價值觀 追問

2019-09-26 00:02

老師,對方退的金額是進項稅額負數(shù)+庫存商品負數(shù)金額呢?

bamboo老師 解答

2019-09-26 00:44

是的 您按我上面那樣寫 注意分錄后面我寫的借方紅字 之類的備注

價值觀 追問

2019-09-26 08:49

借:應收賬款
貸:庫存商品
進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣寫可以嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:50

這個不好計入應收賬款

價值觀 追問

2019-09-26 09:00

但你的分錄,應付賬款減少的金額+稅額轉(zhuǎn)出金額才等于不含稅部分。而時實際我們要收到應付賬款金額是等于稅額+庫存商品金額,即等于發(fā)票含稅金額

bamboo老師 解答

2019-09-26 09:02

您把發(fā)票金額列出來吧 我看看

價值觀 追問

2019-09-26 09:04

銷售折讓負數(shù)發(fā)票,不含稅金額1000,稅額160。退回1160

bamboo老師 解答

2019-09-26 09:06

借:庫存商品 借方紅字  -1000
貸:應付賬款 貸方紅字    -1160
應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字  160
請問哪里不對了?
然后收到
借:銀行存款 1160
貸:應付賬款 1160

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問您購入時候的分錄怎么寫的
2019-09-25 18:33:17
發(fā)生銷售折讓開的負數(shù)發(fā)票,可以直接做沖減分錄
2018-12-26 10:12:14
同學您好,那3月份您是根據(jù)什么做的
2021-09-22 20:59:27
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-07-18 16:24:56
輸入負值即可,跟開正常發(fā)票一樣。
2017-03-31 09:43:04
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