老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

老師,它不是提示不考慮增值稅嗎?還有就是為什么要1?13 %,還請(qǐng)老師幫我解答一下
答: 你好,這里不考慮增值稅僅僅是對(duì)運(yùn)費(fèi)的說(shuō)法 總的含稅價(jià)款=不含稅材料款*(1+增值稅稅率)+運(yùn)費(fèi)=9000*(1+13%)+270=10440 已經(jīng)用票據(jù)付款了1萬(wàn),所以還需要補(bǔ)付440的款項(xiàng)
把工作表里的數(shù)值復(fù)制,無(wú)法粘貼在另一張表中,提示為。
答: 你好,你是把所有數(shù)值都復(fù)制嗎,如果是所有數(shù)值建議直接復(fù)制工作表,如果是個(gè)別,復(fù)制的時(shí)按一下ALT加; 再?gòu)?fù)制
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的增值稅需要計(jì)提嗎,為什么呢?謝謝解答!
答: 增值稅不是計(jì)提,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 根據(jù)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)行計(jì)算繳納增值稅

