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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 10:33

撤銷紅字發(fā)票信息表需要什么資料?

分兩種情況:

1.填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理;2.填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說(shuō)明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷.

如何取消紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)紅字增值票申請(qǐng)單?

一.取消紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)紅字增值票申請(qǐng)單,需帶上報(bào)送資料,去辦稅服務(wù)大廳.

1.申請(qǐng)單位關(guān)于撤銷《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項(xiàng)的情況說(shuō)明(申請(qǐng)單位蓋公章).

2.增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方關(guān)于未針對(duì)該《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字發(fā)票的書(shū)面承諾書(shū).(增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方蓋公章).

3.《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或《開(kāi)具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件(兩份).

撤銷紅字發(fā)票信息表需要什么資料?

4.撤銷《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表 .

二.《增值稅發(fā)票使用規(guī)定》第十四條 :

一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》.

辦理開(kāi)具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》申請(qǐng)的納稅人,應(yīng)報(bào)送《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購(gòu)貨方提出申請(qǐng)的,應(yīng)報(bào)送下列附送資料:

(1)增值稅專用發(fā)票復(fù)印件;

(2)退貨合同或協(xié)議(銷貨退回提供);

(3)折讓折扣協(xié)議(銷售折讓提供).

星辰 追問(wèn)

2019-09-26 11:10

老師,我只點(diǎn)了個(gè)保存,為何會(huì)在審核下載中能下載到紅字信息表呢。

QQ老師 解答

2019-09-26 14:07

你好!保存了就會(huì)產(chǎn)生線管的信息可以查詢得到

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撤銷紅字發(fā)票信息表需要什么資料? 分兩種情況: 1.填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理;2.填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說(shuō)明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷. 如何取消紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)紅字增值票申請(qǐng)單? 一.取消紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)紅字增值票申請(qǐng)單,需帶上報(bào)送資料,去辦稅服務(wù)大廳. 1.申請(qǐng)單位關(guān)于撤銷《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項(xiàng)的情況說(shuō)明(申請(qǐng)單位蓋公章). 2.增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方關(guān)于未針對(duì)該《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字發(fā)票的書(shū)面承諾書(shū).(增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方蓋公章). 3.《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或《開(kāi)具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件(兩份). 撤銷紅字發(fā)票信息表需要什么資料? 4.撤銷《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表 . 二.《增值稅發(fā)票使用規(guī)定》第十四條 : 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》. 辦理開(kāi)具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》申請(qǐng)的納稅人,應(yīng)報(bào)送《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購(gòu)貨方提出申請(qǐng)的,應(yīng)報(bào)送下列附送資料: (1)增值稅專用發(fā)票復(fù)印件; (2)退貨合同或協(xié)議(銷貨退回提供); (3)折讓折扣協(xié)議(銷售折讓提供).
2019-09-26 10:33:49
你好,帶著開(kāi)具錯(cuò)誤的表,去稅務(wù)局就行
2019-06-26 16:27:57
你好同學(xué),你帶原先的發(fā)票直接去大廳辦同學(xué)。
2019-10-15 16:58:28
1,紙質(zhì)資料不需要 編號(hào)給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票就可以了
2016-09-18 10:47:15
你好, 你好,各地規(guī)定不一樣,要問(wèn)你的主管機(jī)關(guān)。
2018-10-09 14:54:33
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