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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-26 12:18

借:管理費用等--社保費等
      貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費等

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你好,計提單位繳納部分;借 管理費用/銷售費用/制造費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納部分;借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保
2019-10-10 16:41:34
借:管理費用等--社保費等 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費等
2019-09-26 12:18:37
1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   5.上交個人所得稅   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
2017-03-22 09:12:56
你好,可以看一下這個例子 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2018-02-06 21:54:55
你好, 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 1449.6 其他應(yīng)付款—醫(yī)療 383.4 其他應(yīng)付款—失業(yè) 36.24 管理費用—養(yǎng)老 3624 管理費用—醫(yī)療 1812 管理費用—失業(yè) 182.2 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-02-12 09:09:07
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