
老師你好,我遇到了個(gè)麻煩事,就是昨天稅務(wù)通知我附加稅從16年開(kāi)始多繳了,經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)那么多年我誤都是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算附加稅,金額還很大,怎么辦
答: 你好,去稅務(wù)局大廳改申報(bào)表,然后申請(qǐng)退稅
本月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那本月增值稅附加還計(jì)算交納嗎?
答: 同學(xué)好,如果當(dāng)月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當(dāng)月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納還是按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后計(jì)提附加稅?
答: 您好,按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后計(jì)提附加稅。

