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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 16:36

您好
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)收票據(jù)
可以這樣做 要對方開手續(xù)費(fèi)發(fā)票給您單位

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 16:48

可以這樣做???不找銀行貼現(xiàn),找其他單位貼現(xiàn)?

bamboo老師 解答

2019-09-26 16:53

可以不找銀行貼現(xiàn),找其他單位貼現(xiàn)

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 16:55

我們公司賣貨收到匯票,借:應(yīng)收票據(jù)   貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi),   然后把匯票找其他公司專門買匯票的公司,轉(zhuǎn)給他們,他們扣除費(fèi)用,把剩余的錢轉(zhuǎn)給我們公司,不應(yīng)該是,借:應(yīng)收賬款,  貸:應(yīng)收票據(jù),借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 16:56

哦忘了費(fèi)用了,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,不應(yīng)該是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 16:58

這個(gè)要看您是銷售貨物的同時(shí)取得承兌 還是過后才取得承兌
如果您先開票 沒有收到承兌 您不好用應(yīng)收票據(jù)科目啊

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 17:08

老師,你沒明白我的問題,我們賣貨給甲公司,收到甲公司一張50萬銀行承兌匯票,然后,給他開了50萬的專票。然后,老板把這樣匯票背書給了乙公司,我們跟乙公司沒有貨物買賣,乙公司是專門收購匯票的,然后乙公司往我們公司賬戶轉(zhuǎn)了487500元,扣掉了12500元,乙公司沒有給我們公司開任何票,

bamboo老師 解答

2019-09-26 17:39

我懂您的意思 這是銷售貨物收到承兌匯票 然后匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù) 不是找銀行 是找別的單位 對方扣了貼現(xiàn)費(fèi)用

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 19:31

是的,這個(gè)怎么做?讓對方開什么票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:35

對方給您單位開具貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)發(fā)票 
分錄就是我上面那樣寫
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)收票據(jù)
或者您沒有通過應(yīng)收賬款走賬 可以直接寫一筆分錄
借:銀行存款 487500
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12500
貸:應(yīng)收票據(jù)500000

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 19:39

我之前問的這個(gè)問題,會(huì)計(jì)學(xué)堂老江老師,告訴我不可以找單位貼現(xiàn),要找銀行,說那樣違反了票據(jù)法

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 19:41

老師,請問這張老板的話費(fèi)單子可以入公司的賬嗎?老師我可以要一個(gè)你私人聯(lián)系方式嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:42

按規(guī)定是不可以 但是實(shí)際工作中現(xiàn)在有很多單位私下貼現(xiàn)的 您看見有被罰款的么?現(xiàn)在還有專門的貼現(xiàn)公司 如果您拘于這個(gè)票據(jù)法的話 那就等票據(jù)到期或者轉(zhuǎn)讓給下家也可以的  單位還經(jīng)常有稅務(wù)局的人弄承兌來換銀行存款呢

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 19:47

就是說的,現(xiàn)實(shí)工作中老板們經(jīng)常這樣做,他們?yōu)槭裁床徽毅y行貼現(xiàn)那,是銀行的手續(xù)費(fèi)用比跟其他單位貼現(xiàn)費(fèi)用高?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:47

很多銀行現(xiàn)在不貼現(xiàn)

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 19:59

老師,找那家單位貼現(xiàn),可以不讓對方開票嗎?

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 20:00

老師還有兩次追問機(jī)會(huì),就結(jié)束此次問答,可以給我個(gè)你私人聯(lián)系方式嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 20:02

找單位貼現(xiàn) 如果對方不開發(fā)票的話 手續(xù)費(fèi)就不能所得稅前扣除 要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整 
前面通訊發(fā)票是老板個(gè)人名字開具的 不適合入賬 剛看見這個(gè)提問
學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 所以實(shí)在抱歉 對不起了

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 20:54

那通訊費(fèi)那張單據(jù)如果抬頭是單位的,可以作為原始憑證入賬嗎?還是說必須開增值稅專票或普票?還有是老板的名字,可不可以作為應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),或者作為員工個(gè)人費(fèi)用找單位報(bào)銷,做管理費(fèi)用,或銷售費(fèi)用。還有就是老板這個(gè)話費(fèi)用的是他個(gè)人銀行,老板經(jīng)常從公司賬戶往他個(gè)人賬戶打錢,比如給員工發(fā)工資,買一些東西,交水電費(fèi)等,都用他私人賬戶,老板老是認(rèn)為這是他的庫存現(xiàn)金,但是我們會(huì)計(jì)上不是這樣認(rèn)為的,而且提現(xiàn),是需要用支票,但是,就跟你說的是的,現(xiàn)實(shí)生活中好多老板,就不按正規(guī)流程走,他就是往他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢,然后會(huì)計(jì)分錄做提現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄,好多代賬公司都這么做,這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-26 20:59

通訊費(fèi)那張單據(jù)如果抬頭是單位的,可以作為原始憑證入賬
個(gè)人名字作為員工個(gè)人費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),找單位報(bào)銷 計(jì)入工資合并繳納個(gè)人所得稅
老板經(jīng)常從公司賬戶往他個(gè)人賬戶打錢
借;其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款
然后發(fā)放工資 報(bào)銷
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
管理費(fèi)用-水電費(fèi)
銷售費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款-老板

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-09-26 21:48

那張?jiān)捹M(fèi)不需要開票嗎?會(huì)不會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-09-26 21:51

話費(fèi)您不是有個(gè)人名字發(fā)票嗎 
公司根據(jù)自身辦公業(yè)務(wù)需要,對于員工發(fā)生的電話費(fèi)予以報(bào)銷,在會(huì)計(jì)處理上列入“職工福利費(fèi)”,在不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。因此,公司報(bào)銷個(gè)人電話費(fèi)業(yè)務(wù),在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不需要納稅調(diào)整。 

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你好!借銀行存款2600 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款200
2019-07-29 16:58:58
您要首先告訴一下,公司是基于什么業(yè)務(wù)取得的承兌,又是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)背書出去的?才好幫您列分錄
2020-03-17 16:41:32
你好是短期借款嗎,借銀行,貸短期借款
2021-06-23 14:30:39
您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù) 可以這樣做 要對方開手續(xù)費(fèi)發(fā)票給您單位
2019-09-26 16:36:15
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入 并入利潤總額申報(bào)所得稅
2017-02-24 15:55:30
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