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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 09:21

借:銀行存款  10000
庫存現(xiàn)金 5722
銷售費(fèi)用  1095
固定資產(chǎn)等2400+2600
貸:應(yīng)收賬款  21813

TST敏子 追問

2019-09-27 11:46

老師,付貨款的時(shí)候做相反的分錄對(duì)不對(duì)

TST敏子 追問

2019-09-27 11:47

老師,1095是扣點(diǎn),屬于收入,進(jìn)銷售費(fèi)用嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 12:49

你是屬于扣點(diǎn)方還是支付扣點(diǎn)方

TST敏子 追問

2019-09-27 15:49

老師,我是屬于扣點(diǎn)方

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:05

借:應(yīng)付賬款  21813
貸:銀行存款 10000
庫存現(xiàn)金 5722
營(yíng)業(yè)收入 1095
固定資產(chǎn)等

TST敏子 追問

2019-09-27 17:07

老師說的營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不是還得做一筆相反的分錄阿

TST敏子 追問

2019-09-27 17:08

是不是先得入庫阿,他們沒有入庫存

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:09

不明白你的意思
你現(xiàn)在收到的錢原則上是要支付出去的,你是按應(yīng)付賬款核算。
然后支付時(shí)就是我給你的分錄

TST敏子 追問

2019-09-27 17:12

老師,你做的分錄對(duì),我說的是先入庫存商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款,是不是先做這筆分錄,在做你上面的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:13

不需要。
你這庫存商品不是你的。
你是直接收到錢是
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

TST敏子 追問

2019-09-27 17:14

老師你說的也對(duì),那直接做一筆分錄就行唄

TST敏子 追問

2019-09-27 17:16

先做一筆借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
在做一筆分錄、借:其他應(yīng)收或應(yīng)收賬款,貸銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:34

是的。同學(xué)。
因?yàn)檫@不屬于你的庫存,是人家商家 的

TST敏子 追問

2019-09-27 17:35

謝謝老師的解答

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:35

不客氣,祝你工作愉快。

TST敏子 追問

2019-09-27 18:07

老師,賣電子秤,冰柜的款項(xiàng)記入銷售費(fèi)用行不行,我們冰柜沒有進(jìn)入固定資產(chǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:11

那你沒有進(jìn)資產(chǎn),可以用費(fèi)用處理,但是這部分出售也不是銷售費(fèi)用,而是收入啊

TST敏子 追問

2019-09-27 18:13

老師,咋入賬記入哪里

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:14

你將銷售費(fèi)用改為其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

TST敏子 追問

2019-09-27 18:15

好的老師,謝謝你了

TST敏子 追問

2019-09-27 18:16

老師,做一筆分錄是不是不可以

TST敏子 追問

2019-09-27 18:21

老師其他業(yè)務(wù)收入在貸方對(duì)嗎?你看看我做的分錄對(duì)不對(duì)

TST敏子 追問

2019-09-27 18:22

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:25

現(xiàn)在分錄對(duì)了,完全 對(duì)了。

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借:銀行存款 10000 庫存現(xiàn)金 5722 銷售費(fèi)用 1095 固定資產(chǎn)等2400+2600 貸:應(yīng)收賬款 21813
2019-09-27 09:21:46
借銀存貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),銀存
2020-03-09 20:02:30
你好 ; 扣除掉是什么意思 ;這個(gè)是? ?別人要承擔(dān)的嗎??
2021-10-19 12:03:36
你好!你收到這些款的發(fā)票如何做的分錄,是你們開銷售發(fā)票給客戶嗎
2019-09-27 17:01:28
你好,按結(jié)算的款 借銀行存款 應(yīng)收賬款(未付工資)貸工程結(jié)算,
2020-06-01 21:25:45
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