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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-27 08:15

你好,從4月1日開始,連續(xù)6個月,增加的進項稅額超過50萬元??梢陨暾?。部分先進制造業(yè)可以申請4月份之后的全部留底稅額。

Sunny????? 追問

2019-09-27 08:22

是從18年4月起吧,先進制造業(yè)是包括哪些?留抵稅額可以全部退稅嗎

月月老師 解答

2019-09-27 09:24

你好,是從2019年4月份起。先進制造業(yè)是大多屬于電子產品的行業(yè),2019年4月份之后的可以全額退稅。

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你好,從4月1日開始,連續(xù)6個月,增加的進項稅額超過50萬元??梢陨暾?。部分先進制造業(yè)可以申請4月份之后的全部留底稅額。
2019-09-27 08:15:52
你好,賬務處理正確,需要注意,附加稅用的科目現在叫稅金及附加。6月賬務處理跟5月是一樣的,轉出未交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000,計提稅金及附加,同5月,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加。6月繳納5月增值稅,借:應交稅費-未交增值稅2500 貸:銀行存款,繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
你好!相應的《增值稅納稅申報表附列資料(二)》也將“上期留抵稅額退稅”額作為本期進項稅額轉出額的組成部分。但是將上期留抵稅額退稅額作為本期進項稅額轉出額的組成部分。 因此,可以實際收到退稅款項的當月,做如下會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-24 15:38:28
計算留抵稅額時,借記“應收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后,借記“銀行存款”,貸記“留抵稅額退稅”。
2019-09-19 13:44:58
借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2022-05-07 09:02:52
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