老師,原材材料低價(jià)處理由什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 問
材料過期,或者不需要了 答
@郭老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在8%左右, 問
你好,稅負(fù)率只要不是完全一樣關(guān)系就不大 答
老師您好 公司參加的會(huì)議有會(huì)議通知和報(bào)名發(fā)票 問
你好,這個(gè)不可以的了。你如果一定要做,至少先跟稅務(wù)局確認(rèn)下,看他們是不是同意。 答
有個(gè)問題,我們的銷售收入有一部份是未稅不開票的, 問
你好,根據(jù)你的描述,有兩個(gè)方法 1,進(jìn)項(xiàng)? 不用取得那么多 2,可以用小規(guī)模來做 不開票收入 答
老師,請(qǐng)問企業(yè)從開業(yè)到現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),需要申報(bào)哪些 問
做了稅務(wù)登記,需要申報(bào)增值稅附加稅印花稅所得稅個(gè)人所得稅等 具體的看你稅種認(rèn)定 沒業(yè)務(wù)0申報(bào) 答

我們酒店每個(gè)月免稅額度10萬,所以開票金額控制在10萬以內(nèi)的。稅務(wù)讓我們按照實(shí)際營(yíng)業(yè)額交稅。而且要我們說明每個(gè)月為何營(yíng)業(yè)額在10萬以內(nèi)。實(shí)際不止10萬。這樣我們酒店方是否合理,因?yàn)樗膊恢牢覀兊恼鎸?shí)營(yíng)業(yè)額
答: 您好 稅務(wù)一般會(huì)根據(jù)地區(qū)的同行業(yè)稅負(fù)率 收入金額對(duì)比的 時(shí)間長(zhǎng)了 可能會(huì)找您的
1、小規(guī)模納稅人,對(duì)于直接減免增值稅,開具發(fā)票時(shí)稅率是“免稅”,不體現(xiàn)稅額業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:哪一種是標(biāo)準(zhǔn)的?年末匯算清繳時(shí)有哪些需要關(guān)聯(lián)的報(bào)表和處理?第一種:借:應(yīng)收賬款 開票含稅金額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開票含稅金額第二種:借:應(yīng)收賬款 開票含稅金額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 參照稅率計(jì)算的相應(yīng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不含稅金額借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅
答: 第二種: 借:應(yīng)收賬款 開票含稅金額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 參照稅率計(jì)算的相應(yīng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不含稅金額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
苗木免稅,銷售分錄:借,應(yīng)收(開票金額)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開票金額),不體現(xiàn)稅可以嗎
老師,如果是交的營(yíng)業(yè)稅,那么第一季度的開票金額是2萬,享受免稅政策,那么分錄怎么做?免稅的金額怎么體現(xiàn)在分錄里?
減免稅額前面的一級(jí)科目是營(yíng)業(yè)外收入?不是應(yīng)交稅金—減免稅額么?開票軟件服務(wù)費(fèi)在抵扣時(shí)怎么做分錄?
老師請(qǐng)問 2020年度至昨天止的開票金額,一共355011.91元,老師:我想知道我們這家公司還有多少免稅額度可以開

