書上有購(gòu)進(jìn)原料,生產(chǎn)液體乳制品、酒及酒精,植物油,納入核定扣除試點(diǎn)范圍,這個(gè)什么意思?怎么理解?
我是另一個(gè)你
于2019-09-28 09:55 發(fā)布 ??3085次瀏覽
- 送心意
許老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
2019-09-28 10:04
說的是,不能像以前一樣,有多少進(jìn)項(xiàng),就抵扣多少了。而要根據(jù)實(shí)際的耗用量(各產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)),來計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅哦!
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說的是,不能像以前一樣,有多少進(jìn)項(xiàng),就抵扣多少了。而要根據(jù)實(shí)際的耗用量(各產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)),來計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅哦!
2019-09-28 10:04:37

購(gòu)進(jìn)原材料時(shí):借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅:
借:應(yīng)收或銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
這樣應(yīng)交稅費(fèi)貸方7萬,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
2018-06-05 10:19:27

學(xué)員您好,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除政策是按照當(dāng)期生產(chǎn)耗用的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、單價(jià)來計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,即當(dāng)期投入生產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有多少,以此來計(jì)算能抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,與最終的產(chǎn)品銷售是兩個(gè)概念
2022-01-06 15:56:55

你好,不能10000入成本的,還要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)可以扣除的
2019-02-18 18:00:54

核定扣除是根據(jù)實(shí)際用量來處理的。
你出庫(kù)的時(shí)候還是按你當(dāng)時(shí)入庫(kù)的金額出庫(kù),然后這部分的核定扣除,你是沖減出庫(kù)后的成本。
2019-06-20 12:26:13
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