亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

歐老師

職稱

2016-03-10 15:09

老師您幫我看看這個做有問題嗎,1、預付貨款時 借:預付賬款  貸:銀行存款    2、 收到商品  借:庫存商品  貸:應付賬款-估價入庫  3、 回發(fā)票時  借:應付賬款-估價入庫  貸:預付賬款   老師你幫我看看預付賬款跟應付賬款-估價入庫這樣用行嗎

歐老師 解答

2016-03-10 15:04

暫估入庫,一般在月底做計提一筆,月頭按原上月計提的金額全部原金額沖銷。

歐老師 解答

2016-03-10 15:17

這樣做是可以的。只是如果未收發(fā)票是,如果做資產(chǎn)負債表,要把應付賬款-估價入庫和預付賬款對沖。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認,匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
2015-08-31 13:46:35
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...