
請問老師,之前的會計暫估了很多材料在賬上,2015年的,好多個月了,已確定無法取得發(fā)票了,請問怎么銷這個暫估的賬?如果進行會計處理?
答: 你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調增利潤處理。
請教老師們,我公司有一筆暫估掛賬,回去查是2008年的暫估入庫,現(xiàn)在2015年了,還掛在上面,要怎么處理這個暫估呢。謝謝老師
答: 把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖回上月暫且入庫商品的會計分錄要怎么寫呢
答: 您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了


舒 追問
2015-09-11 09:47
鄒老師 解答
2015-09-11 09:39
鄒老師 解答
2015-09-11 09:46