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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-10 18:10

如果是今年1月份的月底也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)期間損益后,本年利潤的余額在貸方,就是:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;如果本年利潤的余額在借方,就是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。我是使用用友T3做賬的,每月都是這樣做,對嗎?

大靈通 追問

2016-03-10 18:50

但是我在網(wǎng)上又發(fā)現(xiàn)了一種觀點,說平時不用每月結(jié)轉(zhuǎn),只要結(jié)出收入和成本、費用等科目的本期發(fā)生額就行,等到年底再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤“分配-未分配利潤”,弄到我都不知道怎么做才對。老師,你認為哪種方法最好呢?謝謝。

宋生老師 解答

2016-03-10 17:31

您好!需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面。

宋生老師 解答

2016-03-10 18:19

您好!是的。這樣做是可以的。

宋生老師 解答

2016-03-10 20:13

您好!本來就有2種方法。根據(jù)會計制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時一次性結(jié)轉(zhuǎn)。每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”。 
我個人喜歡每個月都搞完。

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您好!需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面。
2016-03-10 17:31:38
這個月結(jié)轉(zhuǎn)也可以,一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-18 17:20:04
您好 損益類科目是每個月底 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤是年底 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 是的
2022-05-25 20:39:32
你好,是的
2017-03-12 18:52:16
這個一般是按年結(jié)轉(zhuǎn),你按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以
2019-03-03 15:22:21
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