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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-09-29 17:12

你好 建賬了之后就要按月來做賬了  ,在沒有收入的情況下,費(fèi)用都要記入開辦費(fèi)。之前我也咨詢過稅局的  他們的回復(fù)是這樣的。

人生若只如初見 追問

2019-09-29 17:32

我有發(fā)票的費(fèi)用就計(jì)入開辦費(fèi),沒發(fā)票的費(fèi)用就不能做外賬,不能計(jì)入開辦費(fèi)了吧?

meizi老師 解答

2019-09-29 17:34

你好  如果是公司要報(bào)銷的話 是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的 也是要計(jì)入開辦費(fèi)的 不然你們公司的貨幣資金報(bào)銷了之后無法平的

人生若只如初見 追問

2019-09-29 17:36

我們公司老板有好幾個(gè),不是報(bào)銷產(chǎn)生的,東西全部都是他們幾個(gè)股東自己私人掏錢購買的。目前庫存現(xiàn)金,銀行存款都是0

meizi老師 解答

2019-09-29 17:42

你好 那就是墊付了款  還是得報(bào)銷給他們的 所以你得入賬才行 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款貸銀行存款

人生若只如初見 追問

2019-09-29 17:47

可是賬戶里還有庫存現(xiàn)金都是0啊,從哪給他們報(bào)銷???

人生若只如初見 追問

2019-09-29 17:48

而且他們交過來的都是收據(jù),沒有發(fā)票

meizi老師 解答

2019-09-29 17:50

你好 所以你現(xiàn)在沒錢就掛賬 。我上面只是給你寫了全部分錄 。你報(bào)銷給股東的時(shí)候才做借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行了。那沒辦法 沒發(fā)票你只有根據(jù)付款單和收據(jù)等入賬了,匯算調(diào)整處理才行

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稅局知道的第一筆收入是開票收入吧,如果不開票,她是不是還是視為籌建期沒有結(jié)束?
2019-09-29 16:02:14
我有發(fā)票的費(fèi)用就計(jì)入開辦費(fèi),沒發(fā)票的費(fèi)用就不能做外賬,不能計(jì)入開辦費(fèi)了吧?
2019-09-29 17:32:36
你好,籌建期是試生產(chǎn)試營業(yè)之前。 對的是的,都是管理費(fèi)用,開辦費(fèi)。
2022-04-08 10:47:42
可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 等經(jīng)營后一次性計(jì)入到費(fèi)用
2019-12-23 15:19:55
同學(xué)你好 沒啥區(qū)別 就是計(jì)入開辦費(fèi)
2021-04-19 09:27:55
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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