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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-30 10:18

你好 可以的   也可以先計入管理費用 到時轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)

薄荷涼angel 追問

2019-09-30 10:20

費用還可以轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)?形成無形資產(chǎn)后,不是還得進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷嗎,攤銷不是也進(jìn)入費用了嗎?那不是走了兩遍費用嗎?

meizi老師 解答

2019-09-30 10:22

你好  是的  到時你就轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn) 攤銷就行了。借管理費用貸銀行存款  借無形資產(chǎn) 借管理費用 負(fù)數(shù)  你也可以按你上面寫的先掛其他應(yīng)收款

薄荷涼angel 追問

2019-09-30 10:24

額,請問老師,如果用其他應(yīng)收款來掛的話,進(jìn)項稅怎么反應(yīng)啊?

meizi老師 解答

2019-09-30 10:24

你好  你現(xiàn)在是收到了專票了嗎? 借費用或者其他應(yīng)收賬款 進(jìn)項稅貸銀行存款

薄荷涼angel 追問

2019-09-30 10:36

對呀,我現(xiàn)在收到的是專票,有人跟我說其他應(yīng)收款要掛含稅金額,然后我就想了半天,那進(jìn)項稅怎么反應(yīng)。老師,實際其他應(yīng)收款就應(yīng)掛不含稅金額的把?

meizi老師 解答

2019-09-30 10:38

你好  是的  你要認(rèn)證的話 你就掛不含稅 進(jìn)項稅體現(xiàn)出來掛

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你好 可以的 也可以先計入管理費用 到時轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)
2019-09-30 10:18:14
同學(xué)你好,如果沒有收到款項,可以用應(yīng)收賬款科目 ;
2020-10-02 15:57:07
你好,是的,是這樣的
2021-12-07 12:02:40
你好 是的 同學(xué)的分錄正確。
2020-04-02 16:50:01
你是內(nèi)賬嗎?老板墊付的也可以掛其他應(yīng)付款,如果是內(nèi)賬可以這樣掛,外賬的話你沒有任何單據(jù)就不能入賬的
2015-12-26 09:15:18
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