
老師本月買(mǎi)的材料,分錄:借原料,增值稅,貸應(yīng)付,但如果本月買(mǎi)材料,稅不在這月抵扣呢?料,票都到位,但票不在這月抵扣
答: 沒(méi)有認(rèn)證是嘛 借原材料,待認(rèn)證,貸應(yīng)付賬款
2016.4.1購(gòu)入原材料10000計(jì)入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。分錄如下:2016.4.1購(gòu)入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司購(gòu)進(jìn)原材料,供應(yīng)商開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票不能抵扣,那做分錄的時(shí)候是借:原材料(不含稅價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是直接借:原材料(含稅價(jià))?
答: 第一筆不含稅加稅這筆分錄這樣做不對(duì)嗎?好像以前是那樣做

