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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-03 09:27

您好
請問設(shè)備收到了么

有有愛 追問

2019-10-03 09:34

沒,分四次付款,發(fā)貨前,發(fā)貨時,調(diào)試后,半年后

有有愛 追問

2019-10-03 09:34

現(xiàn)在是發(fā)貨前付的

bamboo老師 解答

2019-10-03 09:35

那現(xiàn)在只能
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:預(yù)付賬款

有有愛 追問

2019-10-03 09:38

?

有有愛 追問

2019-10-03 09:38

那銀行存款怎么提現(xiàn)

有有愛 追問

2019-10-03 09:38

可以寫全點分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-10-03 09:39

設(shè)備沒有收到 先把稅金入賬 等設(shè)備到了再寫分錄
借:在建工程
貸:預(yù)付賬款

有有愛 追問

2019-10-03 10:17

有有愛 追問

2019-10-03 10:18

老師,幫我寫個完整的分錄,這個就是預(yù)付款

bamboo老師 解答

2019-10-03 10:18

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:預(yù)付賬款
借:在建工程
貸:預(yù)付賬款

有有愛 追問

2019-10-03 10:30

老師,請把金額也寫上,謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-03 10:32

您預(yù)付的是發(fā)票金額么

有有愛 追問

2019-10-03 11:03

bamboo老師 解答

2019-10-03 11:06

借:預(yù)付賬款 76000
貸:銀行存款 76000 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8743.36
貸:預(yù)付賬款  8743.36
借:在建工程  67256.64
貸:預(yù)付賬款  67256.64

有有愛 追問

2019-10-03 11:10

這個到時候不是做到固定資產(chǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-03 11:17

等調(diào)試結(jié)束可以正常使用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

有有愛 追問

2019-10-03 11:17

好的!

bamboo老師 解答

2019-10-03 11:18

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

有有愛 追問

2019-10-03 11:28

老師,還麻煩下,我上次好像在哪看到現(xiàn)在不做預(yù)付款這個科目了,直接沖減應(yīng)付了,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-10-03 11:29

您先付款 沒有收到設(shè)備跟發(fā)票 計入預(yù)付賬款

有有愛 追問

2019-10-03 11:32

另外在建工程需要做明細(xì)科目嗎

bamboo老師 解答

2019-10-03 11:33

您同時有別的在建么?

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相關(guān)問題討論
您好 請問設(shè)備收到了么
2019-10-03 09:27:39
您好,分錄,借:預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-24 22:06:00
借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理
2016-01-07 21:04:12
你好! 可以的 發(fā)票可以正常使用的
2020-01-30 09:01:01
如果說你這個設(shè)備是用于研發(fā)的,你這個樣子處理可以的沒問題。
2021-09-27 19:56:57
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