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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-03 21:59

你好,內(nèi)賬可以不設(shè)應(yīng)交稅費(fèi),按照含稅金額做賬,繳納的稅金計入管理費(fèi)用――稅金科目

Jiao. 追問

2019-10-03 22:01

小規(guī)模的,可是我們銷售都是不含稅也要按照含稅做?

徐阿富老師 解答

2019-10-04 06:40

你好,是的,只有這樣,繳稅計入管理費(fèi)用才是正確的,你不是沒有這個科目嗎?不含稅就沒法做啊

Jiao. 追問

2019-10-04 06:46

科目是有的,只是我們銷售的時候都是不含稅出去,客戶如果要開票才往賬上打錢交稅。您的意思是說,實(shí)際交的稅分錄是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用—稅金  是嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-04 07:10

你好,是繳稅的時候做借管理費(fèi)用,你如果是不含稅金額銷售的,那么就是這個銷售金額做賬就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,也需要的。
2019-12-23 18:51:18
你好,內(nèi)賬可以不設(shè)應(yīng)交稅費(fèi),按照含稅金額做賬,繳納的稅金計入管理費(fèi)用――稅金科目
2019-10-03 21:59:30
這個不做,你可以按外賬的做,這個內(nèi)賬可以后續(xù)按實(shí)際發(fā)生做就可以,先去盤點(diǎn),之后不平做未分配利潤,之后按后面發(fā)生做賬
2020-09-05 15:11:39
你好,你內(nèi)賬所做的稅款分錄是什么? 正常來說內(nèi)賬不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)核算 繳納了稅款這樣做分錄,借;稅金及附加,貸;銀行存款
2019-12-10 16:45:14
同學(xué)你好,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。退款時,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),貸:銀行存款。
2021-05-29 13:42:52
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