@董老師你好,請問在線嗎,需要提問的 問
同學你好 老師還沒上線 答
老師,請問殘保金怎么填報? 問
填上年1-12月計提的工資合計,職工人數(shù)/12平均 答
找郭老師,有問題要問 問
同學你好 是什么問題 答
找宋老師,有問題要請教? 問
你好,您有什么問題呢。 答
老師,公租房印花稅的繳納,是按次,還是按年啊,我們是 問
若稅局沒有核定,可按次采集并申報 答

在負利潤的情況下也是沖未分配利潤嗎分錄:借:利潤分配——未分配利潤貸:應交稅費——未交增值稅
答: 為啥這樣做分錄,增值稅是價外稅。
分配股紅的分錄怎么做?是借:利潤分配---未分配利潤 貸:利潤分配――應付股利,借:利潤分配――應付股利 貸:應付股利。還是直接借:利潤分配――未分配利潤 貸:應付股利
答: 你好,按第一種方式處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我目前的操作是計提時借:利潤分配——未分配利潤,貸:應交稅金——生產(chǎn)經(jīng)營所得,但月末沒做利潤結(jié)轉(zhuǎn),直接在報表反應,這樣正確嗎?正常的分錄應該如何處理?
答: 您好,這樣不正確的,正常分錄是,借;所得稅,貸:應交稅費-應交個人所得稅。

