
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司二月份申報(bào)社??劭畛晒?843.64元,在三月十一號(hào)退回原賬戶2098.8元,請(qǐng)問(wèn)老師三月份退回的記賬憑證如何寫?感謝!
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用等
老師好,發(fā)現(xiàn)6月份有一張社?;貑魏陀涃~憑證數(shù)額不對(duì),記賬憑證少了200左右,需要更正嗎,若更正6月的,7-8月的數(shù)據(jù)全錯(cuò),也都要修改的;或者可以本月申報(bào)9月份時(shí)補(bǔ)一張社保的差額記賬憑證嗎,謝謝。
答: 你好,銀行存款會(huì)不會(huì)相符,在9月份合并一起補(bǔ)充記賬,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
社保繳費(fèi)記賬憑證怎么做
答: 你好,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸 銀行存款


遠(yuǎn)方 追問(wèn)
2019-10-05 20:10
莊老師 解答
2019-10-06 00:36