
老師你好:請問以前年度掛錯(cuò)科目,把其他應(yīng)付款掛在了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在如何處理,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 請問前面分錄怎么寫的 其他應(yīng)收款掛賬借方還是貸方的
老師你好,請教老師以前年度掛錯(cuò)了科目,貸方應(yīng)該是貸:其他應(yīng)付款,結(jié)果掛錯(cuò)了科目掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跟總公司的往來款,以前年度的有一筆款分公司做了其他應(yīng)付款,但是總公司沒做其他應(yīng)收款,所以現(xiàn)在往來款余額有差異,現(xiàn)在總公司不認(rèn)這一筆,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這種情況?
答: 總公司不認(rèn),你們把其他應(yīng)付款沖掉,結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,往來款不用還了豈不是好事?


藍(lán)玫瑰 追問
2019-10-05 22:03
bamboo老師 解答
2019-10-05 22:09
藍(lán)玫瑰 追問
2019-10-05 22:35
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藍(lán)玫瑰 追問
2019-10-05 22:38
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2019-10-05 22:39