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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-06 10:51

您好
請問7月份分錄怎么寫的

吳梓梅 追問

2019-10-06 11:01

借:銀行存款5169.7
貸:主營業(yè)務(wù)收入5019.13
應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅150.57

吳梓梅 追問

2019-10-06 11:10

在嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-06 11:12

借:銀行存款  -5169.7
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5019.13
應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 -150.57

吳梓梅 追問

2019-10-06 11:27

摘要呢?

bamboo老師 解答

2019-10-06 11:30

請問什么原因要沖紅的

吳梓梅 追問

2019-10-06 11:35

開重復(fù)了

bamboo老師 解答

2019-10-06 11:35

那摘要可以寫紅沖上月重復(fù)開具發(fā)票

上傳圖片 ?
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你好,未開票收入跟開票收入一樣做分錄,借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-11-28 14:46:29
你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-13 08:21:34
(1)銷售商品確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-05-22 11:20:21
您好 請問7月份分錄怎么寫的
2019-10-06 10:51:43
你好 銷售商品收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 銷售服務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2020-07-06 16:47:37
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