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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-06 15:13

這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn),不是計提,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn),你去結(jié)轉(zhuǎn)下就可以

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老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
不是的,比如你月底算出來銷項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
您好,余額再借方的時候,可以不用轉(zhuǎn),在貸方的話,需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-02-17 10:22:04
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