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海之藍
于2019-10-07 19:37 發(fā)布 ??1224次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-07 19:38
您好借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:銀行存款
海之藍 追問
2019-10-07 19:43
老師這是工會支出,以前做的不規(guī)范借管理費用\集團工會支出,貸,銀行存款,我今年還像以前做,因為工會以前有手工賬,2016年的時候工會和集團合并了,我2020準備掛其他應(yīng)付款\工會支出科目
bamboo老師 解答
2019-10-07 19:44
那可以按您說的這樣處理
2019-10-07 19:47
現(xiàn)金支票支付的費用,不需要借現(xiàn)金,貸,銀行存款,可以直接借,管理費用,貸,銀行存款,這樣做對嗎?
2019-10-07 20:08
現(xiàn)金支票支付出去 減少銀行存款對的
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你好現(xiàn)金支票付員工慰問金1000元,此筆如何做分錄?
答: 您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
過年買的煙酒食物現(xiàn)金支付,如何做分錄?
答: 你好,過年買的煙酒食物,是給到員工的福利嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)金支付車險,怎么做分錄
答: 公司的車嗎,那就做借管理費用 保險費 貸庫存現(xiàn)金
老師支付給客戶集贊現(xiàn)金怎么做分錄
討論
現(xiàn)金不夠了,做借支,怎么做分錄,
你好老師,我7月用支票付的款,9月本筆款項又改成了現(xiàn)金,我要先訂正還是怎么做分錄
老師,請問我收到現(xiàn)金支票,但還沒有到期,要怎么做分錄?
這個是現(xiàn)金支付的怎么做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206470 個
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海之藍 追問
2019-10-07 19:43
bamboo老師 解答
2019-10-07 19:44
海之藍 追問
2019-10-07 19:47
bamboo老師 解答
2019-10-07 20:08