
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增13萬。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?年底已按照賬務(wù)利潤(rùn)計(jì)提所得稅。
答: 你好,這個(gè)調(diào)增具體的什么業(yè)務(wù) 繳納的企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。
本季度有利潤(rùn),填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),自動(dòng)補(bǔ)虧了,那么賬面還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?具體賬務(wù)處理?
答: 你好,利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損之后仍然是有利潤(rùn),還是仍然是虧損?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅如何做賬務(wù)處理?是借 :所得稅 貸 :應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 還是 借 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 :應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
答: 您好 借 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 :應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅

