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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-12 17:23

老師,這樣做稅金還是在貸方,這樣做增值與稅實際交的不一致,沒交那么多呀?目的就是沒稅怎么做賬?

春暖花開 追問

2016-03-12 17:30

老師,我是說客戶不要開票,做成未開票收入,稅金怎么處理,做成未開票收入與實際交的增值稅不一致。如果做成未開票收入,銷項稅怎么處理?麻煩老師

春暖花開 追問

2016-03-14 08:14

老師,客戶不需要開票,我意思是收款是不開票貨款,是按不開票價格給客戶的,如果按未開票做賬就多銷項稅了,與實際交的增值稅不符,怎么做賬,現(xiàn)在收到客戶2萬銀行承兌,老板叫做賬。怎么做?請老師給我分錄寫一下好嗎?麻煩老師,請老師多多指教?

春暖花開 追問

2016-03-14 17:31

謝謝老師,第三種方法:我看了做預收賬款。

宋生老師 解答

2016-03-12 17:08

您好!做未開票收入就可以了。稅金不需要走賬啊。借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

宋生老師 解答

2016-03-12 17:25

您好!您的表達我不是很明白。計提的時候借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,支付稅金的時候借:應交稅金-應交增值稅,貸銀行存款。

宋生老師 解答

2016-03-12 17:34

您好!一般納稅人本來是系統(tǒng)自動讀入的,要修改比較麻煩。如果您實在不知道怎么處理,建議您直接開票出來這樣在系統(tǒng)中就可以直接讀入了,數(shù)據(jù)就能對應上了。 
因為實際上有業(yè)務發(fā)生,本來就應該開票的,對方是不是需要,不是我們不開票的理由,對方不要對方可以扔掉,但是我們應該開給他。

宋生老師 解答

2016-03-14 08:20

您好!是這樣的,3種方法,您自己選擇,1,不開票,但是當收入。如果您要把它當做不開票收入,就需要改動增值稅申報表,因為這會導致跟您的開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不一致,需要您去找管理員協(xié)調。2,不管客戶要不要票,你都開票給他。這樣做,數(shù)據(jù)都能一致,您按正常銷售做就可以。3,您先計入預收賬款,先不當收入。(當然這是不符合規(guī)定的,也是最簡單的。)。您不開票又要對公收錢。本來就是很難搞的。明白嗎?

宋生老師 解答

2016-03-14 17:33

您真會選。選一種違法的方式。

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