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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-12 17:23

老師,這樣做稅金還是在貸方,這樣做增值與稅實(shí)際交的不一致,沒交那么多呀?目的就是沒稅怎么做賬?

春暖花開 追問

2016-03-12 17:30

老師,我是說客戶不要開票,做成未開票收入,稅金怎么處理,做成未開票收入與實(shí)際交的增值稅不一致。如果做成未開票收入,銷項(xiàng)稅怎么處理?麻煩老師

春暖花開 追問

2016-03-14 08:14

老師,客戶不需要開票,我意思是收款是不開票貨款,是按不開票價(jià)格給客戶的,如果按未開票做賬就多銷項(xiàng)稅了,與實(shí)際交的增值稅不符,怎么做賬,現(xiàn)在收到客戶2萬銀行承兌,老板叫做賬。怎么做?請(qǐng)老師給我分錄寫一下好嗎?麻煩老師,請(qǐng)老師多多指教?

春暖花開 追問

2016-03-14 17:31

謝謝老師,第三種方法:我看了做預(yù)收賬款。

宋生老師 解答

2016-03-12 17:08

您好!做未開票收入就可以了。稅金不需要走賬啊。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2016-03-12 17:25

您好!您的表達(dá)我不是很明白。計(jì)提的時(shí)候借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,支付稅金的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

宋生老師 解答

2016-03-12 17:34

您好!一般納稅人本來是系統(tǒng)自動(dòng)讀入的,要修改比較麻煩。如果您實(shí)在不知道怎么處理,建議您直接開票出來這樣在系統(tǒng)中就可以直接讀入了,數(shù)據(jù)就能對(duì)應(yīng)上了。 
因?yàn)閷?shí)際上有業(yè)務(wù)發(fā)生,本來就應(yīng)該開票的,對(duì)方是不是需要,不是我們不開票的理由,對(duì)方不要對(duì)方可以扔掉,但是我們應(yīng)該開給他。

宋生老師 解答

2016-03-14 08:20

您好!是這樣的,3種方法,您自己選擇,1,不開票,但是當(dāng)收入。如果您要把它當(dāng)做不開票收入,就需要改動(dòng)增值稅申報(bào)表,因?yàn)檫@會(huì)導(dǎo)致跟您的開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不一致,需要您去找管理員協(xié)調(diào)。2,不管客戶要不要票,你都開票給他。這樣做,數(shù)據(jù)都能一致,您按正常銷售做就可以。3,您先計(jì)入預(yù)收賬款,先不當(dāng)收入。(當(dāng)然這是不符合規(guī)定的,也是最簡(jiǎn)單的。)。您不開票又要對(duì)公收錢。本來就是很難搞的。明白嗎?

宋生老師 解答

2016-03-14 17:33

您真會(huì)選。選一種違法的方式。

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您好!做未開票收入就可以了。稅金不需要走賬啊。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-03-12 17:08:59
你好 借 應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)收賬款
2019-01-03 14:43:48
借;應(yīng)收票據(jù) 貸;預(yù)收賬款
2017-05-25 10:50:00
開出記應(yīng)付票據(jù),收到記應(yīng)收票據(jù)
2020-03-06 15:28:52
你好,收到承兌匯票的同時(shí)有銷售貨物嗎? 與發(fā)票沒有必然關(guān)系的
2019-06-20 15:26:47
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