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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-08 11:30

你好
暫估入庫
借;原材料 ,   貸;應付賬款-暫估
根據發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;原材料
根據發(fā)票入賬
借;原材料  , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 11:44

老師,其實我是剛剛發(fā)現8月份有一張購進原材料的增值稅專用發(fā)票的購買方名稱開錯了,但在8月份已經入賬和結賬了,如果8月不做暫估入庫,直接做采購入庫,分錄如圖,用錯的發(fā)票復印件和入庫入賬,然后等這個月收到正確的發(fā)票再做一筆紅沖后,再做一筆正確的,這樣可以嗎?還是一定得先做暫估入庫?

鄒老師 解答

2019-10-08 11:46

你好,有發(fā)票就不需要做暫估入庫的

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 11:57

這張8月份的錯的發(fā)票得退回供應商去沖紅啊,但我可以用復印件先入賬嗎?到時收到正確的發(fā)票是10月份了,就再做一筆紅沖和一筆藍字的,這樣做可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-08 11:59

你好
退回供應商 的情況下,可以先用復印件入賬
然后10月份再做一筆紅沖和一筆藍字的分錄

鰻魚路燈 追問

2019-10-08 12:17

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-08 12:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 暫估入庫 借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22
你好 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款
2018-10-30 10:52:40
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
你好,借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估
2020-01-15 15:57:12
是的,需要貼入庫單,
2020-03-28 14:29:52
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