
申報企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表A類,實際已繳納稅所得稅額,怎么來的,是上個季度繳納的所得稅嗎?
答: 是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
答: 你好,是按照差額繳納滯納金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
繳納企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(A)申報的時候有應(yīng)納所得稅額,但是歷史數(shù)據(jù)查詢時報表中沒有應(yīng)納所得稅額 這跟減免所得稅額有關(guān)嗎
1.匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額-月(季)已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確

