
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的增值稅發(fā)票怎么做分錄
答: 你好!這個(gè)你按發(fā)票全額借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 貸現(xiàn)金等
老師,我看到一個(gè)業(yè)務(wù)是:銷售部同事報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),有增值稅專用發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有取得增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是不可以稅前減除
答: 是的 不可以 必須以發(fā)票為基礎(chǔ)


Amy 追問
2019-10-08 14:23
宋生老師 解答
2019-10-08 14:58