我們有個充值3000送1680的優(yōu)惠劵 但是是不同部門使用的 這個1680是給培訓(xùn)中心使用的代金券 剩下的部分是在店面使用 我兩個部門是分開核算的, 算是預(yù)收的,我們有兩個部門一個是培訓(xùn)中心,一個是門店,錢是門店收的,但是3000里面含了送的1680是在培訓(xùn)中心使用的,我們也算是先收錢后面陸續(xù)提供服務(wù)的, 這樣的話,老師可以跟我說一下,要怎么記賬嗎?還有分錄怎么寫
5fsshz
于2019-10-08 14:53 發(fā)布 ??624次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-10-08 15:44
書店預(yù)收是
借,銀行存款3000
合同負(fù)債1680
貸,預(yù)收賬款3000
其他應(yīng)付款1680
消費(fèi)
借,其他應(yīng)收款1680
貸,營業(yè)收入1680
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書店預(yù)收是
借,銀行存款3000
合同負(fù)債1680
貸,預(yù)收賬款3000
其他應(yīng)付款1680
消費(fèi)
借,其他應(yīng)收款1680
貸,營業(yè)收入1680
2019-10-08 15:44:06

不同部門使用?哪里收的預(yù)收款。
2019-10-08 12:37:41

未發(fā)生交易,不做任何帳務(wù)處理。發(fā)時可以不做帳,或做備查帳,收回時做如下分錄
借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)(或主營業(yè)務(wù)成本)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2018-02-27 12:06:49

你好,看企業(yè)核算需要了
借;銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-06-27 09:14:13

借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款
2021-12-06 17:01:15
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