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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 15:34

借其他應(yīng)收款貸銀存

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:35

不好意思老師

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:36

我的意思是從應(yīng)收款里扣,然后我們?cè)傧騿T工收取,也是從員工的工資里扣,中間沒有現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-10-08 15:37

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2019-10-08 15:37

掛往來不就可以了
這個(gè)不是你單位負(fù)擔(dān)

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:38

計(jì)提工資的分錄怎么做

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:44

收到發(fā)票時(shí):
借:其他應(yīng)收款-員工賠款  500
貸:應(yīng)收賬款-客戶        500

工資里計(jì)提時(shí):
借:            500
貸:應(yīng)付職工薪酬        500
工資里扣除時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬         500
貸:其他應(yīng)收款-員工賠款  500
不知道工資計(jì)提的借方是什么?

郭老師 解答

2019-10-08 15:54

借xx費(fèi)用
按他的受益部門

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-10-08 15:56

還是有不理解的地方,這個(gè)罰款作為公司來講就是過一下賬,為什么要做到費(fèi)用里去呢?

郭老師 解答

2019-10-08 16:03

那一個(gè)科目是費(fèi)用,工資本來就是費(fèi)用,不是嗎。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款貸銀存
2019-10-08 15:34:03
你好,之前按無開票收入繳稅,8月份沖掉,按開票做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-05-21 16:37:52
你好。你現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎 還開正確的嗎
2020-01-13 15:41:35
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)等
2018-09-12 11:09:00
你好,是做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)收賬款
2017-08-07 13:34:18
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