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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-08 16:26

借:管理費用 貸:銀行存款

辜老師 解答

2019-10-08 16:33

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  貸:管理費用—辦公費

辜老師 解答

2019-10-08 16:35

這個專票不用抵扣的,可以全額抵減增值稅的

辜老師 解答

2019-10-08 16:38

480抵減,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸管理費用
根據(jù)抵減后的金額,繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅  貸:銀行存款
附加稅先計提,借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費
實際繳納時,借:應(yīng)交稅費  貸:銀行存款

辜老師 解答

2019-10-08 17:03

增值稅不用計提的

辜老師 解答

2019-10-08 17:07

增值稅是價外稅,不用計提的

辜老師 解答

2019-10-08 18:30

你是指納稅申報,還是賬務(wù)處理,紅字發(fā)票,沖減之間的收入及銷項稅,正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項稅就可以

辜老師 解答

2019-10-09 09:01

你新開的發(fā)票的稅額比之前發(fā)票的稅額少,你這個不用繳納增值稅

辜老師 解答

2019-10-09 09:05

應(yīng)納稅額沒看有這個數(shù)據(jù)呀,你當(dāng)月沒有其他銷售開票的嗎,只有紅沖,然后開正確的

辜老師 解答

2019-10-09 09:13

看一下你賬面的情況

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:28

2季度購買的金稅盤,這個季度增值稅進行抵扣,繳納增值稅,記賬憑證怎么做,小規(guī)模納稅人

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:28

不是購買金稅盤的記賬分錄

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:33

金稅盤480的抵扣聯(lián)放在繳納增值稅的記賬憑證里嗎?還是專家保管

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

把這個480從辦公費里轉(zhuǎn)出來

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

這個480是抵扣的,是增加嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

減少了,暈了

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:36

我用這個480抵扣后,怎么做記賬憑證,就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸管理費用

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:36

繳納增值稅怎么做記賬分錄,需要計提嗎?

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:37

還有附加稅

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:00

增值稅不用計提嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:04

不是只有印花稅不計提嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:08

7月份有一筆物業(yè)費開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:09

當(dāng)初開票的時候稅率選錯了

楊洋陽 追問

2019-10-09 08:56

賬務(wù)處理已經(jīng)操作了,紅沖開錯的發(fā)票,重新記賬了,現(xiàn)在是報稅時遇到的問題,應(yīng)納稅額多這個錢

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:03

最后應(yīng)納稅額里有這個24.03

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:08

應(yīng)納稅額比實際記賬多24.03

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:09

7月的開票信息

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相關(guān)問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款
2019-10-08 16:26:15
您好,同學(xué),可以抵扣,是憑票抵扣。
2020-07-08 10:32:11
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,同學(xué),不可以抵扣開的專用發(fā)票的啊
2021-03-10 15:19:17
請問免稅產(chǎn)品季度銷售額6萬,應(yīng)稅產(chǎn)品季度銷售額4萬,那季度報增值稅時,要不要交稅,如何計算
2017-07-28 18:02:28
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