7月份有一筆物業(yè)費開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄
楊洋陽
于2019-10-08 16:59 發(fā)布 ??1092次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-08 17:24
你只開紅字發(fā)票么,你這個紅沖開多少,開的是156.47么,這個紅沖做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費-156.47,你重新開做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,132.44 這個最后還是這個負數(shù)24.03啊 是一樣啊
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2019-10-08 17:24:42

取得加載統(tǒng)一代碼營業(yè)執(zhí)照后,已在稅務(wù)機關(guān)啟用統(tǒng)一代碼的個體工商戶如何辦理變更登記?
2017-06-07 12:18:33

填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40

你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
2020-02-20 10:03:22

這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
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