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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-08 19:32

您好
可以在后面月份做進項稅額認證 做費用的時候有么有把稅金也計入

靈希月 追問

2019-10-08 19:40

怎么做分錄啊老師

靈希月 追問

2019-10-08 19:40

就是做費用的時候把進項稅額也做成費用了

bamboo老師 解答

2019-10-08 19:41

您當(dāng)時分錄怎么寫的

靈希月 追問

2019-10-08 19:41

稅務(wù)局會罰款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 19:41

這個不會罰款的 您后面認證抵扣就好了

靈希月 追問

2019-10-08 19:41

借管理費用,貸銀行存款

靈希月 追問

2019-10-08 19:42

那您的意思是9月份不認證這些發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2019-10-08 19:43

如果您還沒有增值稅申報 也可以認證 如果已經(jīng)申報結(jié)束了 可以后面月份認證

bamboo老師 解答

2019-10-08 19:43

借:管理費用 借方紅字
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

靈希月 追問

2019-10-08 19:44

我還沒有申報

靈希月 追問

2019-10-08 19:45

因為申報要和賬上的金額對的上,所以發(fā)現(xiàn)錯誤了

bamboo老師 解答

2019-10-08 19:47

那您可以修改憑證 然后勾選認證

靈希月 追問

2019-10-08 20:35

財務(wù)軟件已經(jīng)結(jié)帳了所以改不了

bamboo老師 解答

2019-10-08 20:36

財務(wù)軟件可以反結(jié)賬的啊

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相關(guān)問題討論
您好 可以在后面月份做進項稅額認證 做費用的時候有么有把稅金也計入
2019-10-08 19:32:59
你好,建議你們按照實際發(fā)生業(yè)務(wù)入賬,以免后續(xù)稅務(wù)稽查帶來風(fēng)險。
2019-01-21 10:17:32
借進項 借管理費用負數(shù)
2021-07-20 10:46:05
您好 沒有勾選的話 增值稅進項稅額零申報就好了 不需要另外操作
2021-05-31 09:03:47
你好, 開具紅字發(fā)票時,做與原分錄相同的負數(shù)分錄 借,管理費用等,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù) 收到正確發(fā)票 借,管理費用等,正數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,正數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,正數(shù)
2020-08-14 16:53:12
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