
老師。您好。我這邊公司期初有余額一千多,但是我給它做帳期初是沒有錄數(shù)據(jù)的。我如果把這個(gè)錄進(jìn)去,我負(fù)債和所有者權(quán)益這邊應(yīng)該填在哪里呀?
答: 你好,是賬戶余額是1000多,但是沒有錄進(jìn)去期初數(shù)據(jù),是吧,也沒有入賬
資產(chǎn),負(fù)債和所有者權(quán)益的怎么計(jì)算會(huì)計(jì)三要素的余額
答: 期初+本期增加-本期減少
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)賬,錄入期初余額發(fā)現(xiàn)不平,因?yàn)橛欣习宓乃綉魳I(yè)務(wù)往來,資產(chǎn)總額大于負(fù)債和所有者權(quán)益,應(yīng)該怎么辦?
答: 你好 期初需要弄平了 不然你們后續(xù)的帳也是亂的

