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送心意

彩麗老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-09 08:55

你好,借:銀行存款   借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額負(fù)數(shù))

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 08:56

不明白金額為什么是負(fù)數(shù)

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:03

借方負(fù)數(shù)跟貸方正數(shù)是一個(gè)意思,只是費(fèi)用類目做在借方 方便財(cái)務(wù)軟件出報(bào)表

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 09:15

那么銀行金額是正數(shù)嗎

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 09:16

老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的分錄麻煩寫一下,謝謝

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:23

銀行金額是正數(shù),因?yàn)槔⑹杖胧倾y行存款增加

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:25

1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 10:01

謝謝老師,理解了

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 10:02

老師,再問一個(gè)問題,購買金稅盤和稅盤年費(fèi)應(yīng)該怎么入賬,是作為固定資產(chǎn)嗎

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:15

比如購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)一共是480元
發(fā)生時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480 貸:銀行存款480
抵扣時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅480

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:16

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:17

如果你對解答滿意請給五星好評

負(fù)責(zé)的手套 追問

2019-10-09 10:18

老師,能不能把抵扣時(shí)的完整分錄寫一下

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:21

上面給了抵扣的分錄的
抵扣時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅480

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相關(guān)問題討論
你好,借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額負(fù)數(shù))
2019-10-09 08:55:24
這個(gè),讓老板開發(fā)票報(bào)銷吧
2017-06-29 11:06:18
你好,可以的,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2022-08-09 12:43:22
你好! 會(huì)計(jì)上做沖減當(dāng)期利息收入就可以了
2019-12-25 10:01:23
簽訂借款合同作為借款處理 但是利息需要去稅務(wù)發(fā)票 否則不能稅前扣除
2015-12-23 12:18:14
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