
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個(gè)科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并啊?
答: 借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
拿著上個(gè)月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來(lái)填寫,填寫完成后初始數(shù)據(jù)是和上月的科目余額表一樣才對(duì),可以填完了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有出入
答: 你好,你說(shuō)的出入是什么情況?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,麻煩問(wèn)一下,報(bào)表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款和科目余額表上的數(shù)字相差是同樣的數(shù)字,是因?yàn)槭裁?,重分類的原因?/p>
答: 您好 是不是其他應(yīng)收款有貸方金額 其他應(yīng)付款有借方金額?

