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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-09 11:06

一般不需要的
主營業(yè)務(wù)成本錄入本年發(fā)生額

Darongrong 追問

2019-10-09 11:09

老師,那試算不平衡呢?

郭老師 解答

2019-10-09 11:11

你的期初是哪里來的

Darongrong 追問

2019-10-09 11:12

資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,庫存商品有期初數(shù)那對應(yīng)的負(fù)債或所有者權(quán)益里面什么科目需錄入期初數(shù)據(jù)才能平衡呢?

郭老師 解答

2019-10-09 11:15

你的庫存商品是哪里來的?
如果是用銀行存款買的,你錄入銀存余額已經(jīng)減少了

Darongrong 追問

2019-10-09 11:17

我的庫存商品數(shù)據(jù)是從倉庫盤點時得來的數(shù)據(jù)

Darongrong 追問

2019-10-09 11:21

我們公司以前沒有財務(wù)也沒有用財務(wù)軟件,10月剛開始用金蝶財務(wù)軟件,需要新建賬套

郭老師 解答

2019-10-09 11:25

你的期初都是盤點來的?
那你申報的和你現(xiàn)在賬上不一致了

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相關(guān)問題討論
一般不需要的 主營業(yè)務(wù)成本錄入本年發(fā)生額
2019-10-09 11:06:40
這個一般是填寫未分配利潤下面,損益科目不需要輸入數(shù)據(jù)
2019-10-09 10:05:25
主營業(yè)務(wù)收入、成本沒有余額;期初余額是0;至于庫存商品,需要期初進(jìn)行盤點,將庫存商品的金額分配至每一款庫存商品中
2017-07-18 10:11:09
您好,這不可以,最好是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,一個數(shù)據(jù)。
2016-11-23 23:55:19
你好。把知道的科目數(shù)據(jù)整理好,按照這個錄入期初數(shù)據(jù),中間差的金額可以先計入利潤分配-未分配利潤
2019-03-06 10:16:08
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